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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3724 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
56.00 GASOLINA COMUM, REF VEIUCLO DOBLÔ ITX 7725, CFE ORDEM DE COMPRA 1440 3,27 183,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 GASOLINA COMUM, REF VEIUCLO DOBLÔ ITX 7725, CFE ORDEM DE COMPRA GASOLINA COMUM, REF VEIUCLO DOBLÔ ITX 7725, CFE ORDEM DE COMPRA 1440 183,12
07/10/2015 combustíveis 183,12
14/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2015 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ - 3324 183,12
TOTAL 183,12 183,12 183,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.