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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DANIELLI KLEIN RODRIGUES ME- GALERIA MOVEIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 376 Data de lançamento: 30/01/2015
Tipo de empenho: Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: APOIO A CRECHES-FNDE
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Apoio Creches - FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 119 EM ANEXO 2.455,00 2.455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2015 REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CFE REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 119 EM ANEXO 2.455,00
09/02/2015 REF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CFE NF 6906 2.156,00
09/02/2015 REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONIOS, CFE NF 6906 2.455,00
09/02/2015 Liquidação de empenho nesta data -2.455,00
03/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 2.156,00
11/03/2015 REF FORNO ELETRICO, CFE NF 6933 299,00
08/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 299,00
TOTAL 2.455,00 2.455,00 2.455,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.