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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3764 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1481 1.228,37 1.228,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE REF ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL, CFE ORDEM DE COMPRA N 1481 1.228,37
12/11/2015 REF MATERIAIS DE LIMPEZA REF ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LICITAÇÃO N 16/2015 1.228,37
11/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.228,37
11/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.228,37
11/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data -1.228,37
TOTAL 1.228,37 1.228,37 1.228,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.