Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
02/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Salario Educação - Federal - Manut.Ativ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF COMBUSTIVEIS MICROS 01,02,03 E SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 1515,1505 |
6.252,79 |
6.252,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2015 |
REF COMBUSTIVEIS MICROS 01,02,03 E SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA REF COMBUSTIVEIS MICROS 01,02,03 E SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 1515,1505 |
6.252,79 |
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14/10/2015 |
REF COMBUSTIVEIS MICROS 01,02,03 E SPRINTER, CFE ORDEM DE COMPRA N 1515, 1505 |
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6.252,79 |
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14/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.252,79 |
TOTAL |
6.252,79 |
6.252,79 |
6.252,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.