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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3845 Data de lançamento: 05/10/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: FNAS PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1523,1524,1525 860,90 860,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2015 REF GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE REF GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1523,1524,1525 860,90
08/10/2015 generos alimentícios 860,90
14/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 860,90
TOTAL 860,90 860,90 860,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.