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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI MOVEL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3871 Data de lançamento: 06/10/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.36.27.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406 7516, ESCOLA ANTONIO MARQUETTI PERIODO DE 13/08 A 13/09 5,44 5,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2015 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406 7516, ESCOLA ANTONIO MARQUETTI REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 8406 7516, ESCOLA ANTONIO MARQUETTI PERIODO DE 13/08 A 13/09 5,44
07/10/2015 LIGAÇÕES TELEFONICAS 5,44
15/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 5,44
TOTAL 5,44 5,44 5,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.