Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
Número do empenho: | 3889 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | REF MES 09/2015, ANTENA INTERNET 3085281757 REF MES 08/2015, | 23,93 | 23,93 |
1.00 | REF MES 09/2015, ANTENA INTERNET 3085281757 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3085706957 REF MES 08/2015, CENTRO | 735,14 | 735,14 |
1.00 | REF MES 09/2015, ANTENA INTERNET 3085281757 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3085706957 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF MES 08/2015, CENTRAL TELEFONICA | 346,40 | 346,40 |
1.00 | REF MES 09/2015, ANTENA INTERNET 3085281757 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3085706957 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF MES 08/2015, CENTRAL TELEFONICA 3083109944 | 404,66 | 404,66 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
07/10/2015 | REF MES 09/2015, ANTENA INTERNET 3085281757 REF MES 08/2015, REF MES 09/2015, ANTENA INTERNET 3085281757 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3085706957 REF MES 08/2015, CENTRO REF MES 09/2015, ANTENA INTERNET 3085281757 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3085706957 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF MES 08/2015, CENTRAL TELEFONICA REF MES 09/2015, ANTENA INTERNET 3085281757 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3085706957 REF MES 08/2015, CENTRO ADMINISTRATIVO 3082451667 REF MES 08/2015, CENTRAL TELEFONICA 3083109944 | 1.510,13 | ||
07/10/2015 | ENERGIA ELETRICA | 1.510,13 | ||
16/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.510,13 | ||
TOTAL | 1.510,13 | 1.510,13 | 1.510,13 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |