Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: IRMOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3940 |
Data de lançamento: |
13/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MATERIAL FARMACOLOGICO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1562 |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2015 |
REF MATERIAL FARMACOLOGICO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1562 |
225,00 |
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22/10/2015 |
medicamentos |
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225,00 |
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11/07/2016 |
REF VALOR EMPENHADO INDEVIDO |
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-225,00 |
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11/07/2016 |
REF VALOR EMPENHADO INDEVIDO |
-225,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.