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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JULIA PINTO LOUREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4012 Data de lançamento: 21/10/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: FNAS PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS EM MDF, REF MATERIAL P ARTESANANTO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1598 126,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2015 PEÇAS EM MDF, REF MATERIAL P ARTESANANTO, CFE ORDEM DE COMPRA PEÇAS EM MDF, REF MATERIAL P ARTESANANTO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1598 126,00
27/10/2015 materiais artesanato 126,00
03/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.