Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 22/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 03 CULTURA | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ARAME LISO, PREGO, TELHA, AREIA, ESPUMA EXPASIVA, DOBRADIÇAS, SUPORTE LAMPADAS, REF MATERIAIS USADOS PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS , CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, N 1601 | 1.668,60 | 1.668,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/10/2015 | ARAME LISO, PREGO, TELHA, AREIA, ESPUMA EXPASIVA, DOBRADIÇAS, SUPORTE LAMPADAS, REF MATERIAIS USADOS PARQUE MUNICIPAL DE ARAME LISO, PREGO, TELHA, AREIA, ESPUMA EXPASIVA, DOBRADIÇAS, SUPORTE LAMPADAS, REF MATERIAIS USADOS PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS , CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, N 1601 | 1.668,60 | ||
05/11/2015 | manutenção parque | 1.668,60 | ||
11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.668,60 | ||
11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -1.668,60 | ||
13/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.668,60 | ||
TOTAL | 1.668,60 | 1.668,60 | 1.668,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |