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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4020 Data de lançamento: 22/10/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 03 CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARAME LISO, PREGO, TELHA, AREIA, ESPUMA EXPASIVA, DOBRADIÇAS, SUPORTE LAMPADAS, REF MATERIAIS USADOS PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS , CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, N 1601 1.668,60 1.668,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2015 ARAME LISO, PREGO, TELHA, AREIA, ESPUMA EXPASIVA, DOBRADIÇAS, SUPORTE LAMPADAS, REF MATERIAIS USADOS PARQUE MUNICIPAL DE ARAME LISO, PREGO, TELHA, AREIA, ESPUMA EXPASIVA, DOBRADIÇAS, SUPORTE LAMPADAS, REF MATERIAIS USADOS PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS , CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, N 1601 1.668,60
05/11/2015 manutenção parque 1.668,60
11/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.668,60
11/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data -1.668,60
13/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.668,60
TOTAL 1.668,60 1.668,60 1.668,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.