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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIAL POLIWAR LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4027 Data de lançamento: 22/10/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SILICONE MULT CRYL ACRILICO BR, REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN, CFE ORDEM DE COMPRA N 1607 16,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2015 SILICONE MULT CRYL ACRILICO BR, REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO SILICONE MULT CRYL ACRILICO BR, REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN, CFE ORDEM DE COMPRA N 1607 96,00
27/10/2015 silicone 96,00
13/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.