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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4052 Data de lançamento: 26/10/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA PONTA ESTABILIZADOR, BUCHA AMORTE- CEDOR, FILTRO DO AR, PARAFUSOS, JG DE LONA FREIO, TAMBOR DE FREI FOLHA DE LIMA DE FERRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE CPMPRA N 1634 1.107,89 1.107,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2015 BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA PONTA ESTABILIZADOR, BUCHA AMORTE- CEDOR, FILTRO DO AR, PARAFUSOS, JG DE LONA FREIO, TAMBOR DE FREI FOLHA DE LIMA DE FERRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA PONTA ESTABILIZADOR, BUCHA AMORTE- CEDOR, FILTRO DO AR, PARAFUSOS, JG DE LONA FREIO, TAMBOR DE FREI FOLHA DE LIMA DE FERRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE CPMPRA N 1634 1.107,89
05/11/2015 peças veiculos e máquiinas 1.107,89
12/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.107,89
TOTAL 1.107,89 1.107,89 1.107,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.