Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
Número do empenho: | 4054 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | SPRAY DE TINTA, JG DE REBITES, AÇO, FILTRO LUBRIFICANTE E BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA N 1636 | 117,80 | 117,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/10/2015 | SPRAY DE TINTA, JG DE REBITES, AÇO, FILTRO LUBRIFICANTE E BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE SPRAY DE TINTA, JG DE REBITES, AÇO, FILTRO LUBRIFICANTE E BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA N 1636 | 117,80 | ||
26/10/2015 | REF LANC INDEVIDO | -117,80 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |