Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
Número do empenho: | 4055 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF SPRAY DE TINTA, JG DE REBITES, AÇO, FILTRO LUBRIFICANTE BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA N 1636 | 117,80 | 117,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/10/2015 | REF SPRAY DE TINTA, JG DE REBITES, AÇO, FILTRO LUBRIFICANTE BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM REF SPRAY DE TINTA, JG DE REBITES, AÇO, FILTRO LUBRIFICANTE BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO, REF MICRO 003 INX 0137, CFE ORDEM DE COMPRA N 1636 | 117,80 | ||
05/11/2015 | peças veículos | 117,80 | ||
12/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 117,80 | ||
TOTAL | 117,80 | 117,80 | 117,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |