Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4073 |
Data de lançamento: |
27/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA AUDIO/VIDEO/FOTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA DE SOM PARA PC, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1640 |
69,90 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2015 |
CAIXA DE SOM PARA PC, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1640 |
69,90 |
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05/11/2015 |
caixa de som |
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69,90 |
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18/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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69,90 |
TOTAL |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.