Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA - PEÇAS/ME |
Número do empenho: | 4176 | Data de lançamento: | 27/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FILTROS SEPARADOR, FILTROS DIESEL, FILTROS AR INTERNO E EXTERNOS FILTROS COMBUSTIVEL, REFERENTES MAQUINAS CARREGADEIRA, E PATROLAS 001 E 003, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO N 1644 | 2.515,24 | 2.515,24 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/10/2015 | FILTROS SEPARADOR, FILTROS DIESEL, FILTROS AR INTERNO E EXTERNOS FILTROS COMBUSTIVEL, REFERENTES MAQUINAS CARREGADEIRA, E FILTROS SEPARADOR, FILTROS DIESEL, FILTROS AR INTERNO E EXTERNOS FILTROS COMBUSTIVEL, REFERENTES MAQUINAS CARREGADEIRA, E PATROLAS 001 E 003, CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO N 1644 | 2.515,24 | ||
05/11/2015 | filtros | 2.515,24 | ||
13/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.515,24 | ||
TOTAL | 2.515,24 | 2.515,24 | 2.515,24 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |