Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: REMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 27/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | OLEO INDUSTRIAL, CORREIA, BOBINA CARRETILHA, CAIXA DE BOBINA RETA E AGULHA GALONEIRA, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMRA EM ANEXO N 1643 | 86,75 | 86,75 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/10/2015 | OLEO INDUSTRIAL, CORREIA, BOBINA CARRETILHA, CAIXA DE BOBINA RETA E AGULHA GALONEIRA, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMRA EM OLEO INDUSTRIAL, CORREIA, BOBINA CARRETILHA, CAIXA DE BOBINA RETA E AGULHA GALONEIRA, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMRA EM ANEXO N 1643 | 86,75 | ||
05/11/2015 | materiais maquinas de costura | 86,75 | ||
07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 86,75 | ||
TOTAL | 86,75 | 86,75 | 86,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |