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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4189 Data de lançamento: 28/10/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 175 REF KOMBI 140,00 280,00
2.00 PNEU 175 REF KOMBI CAMARA REF KOMBI, CFE ORDEM DE COMPRA N 1649 41,00 82,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2015 PNEU 175 REF KOMBI PNEU 175 REF KOMBI CAMARA REF KOMBI, CFE ORDEM DE COMPRA N 1649 362,00
05/11/2015 pneus e camaras 362,00
12/01/2016 Pagamento de Empenho 4189/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 362,00
TOTAL 362,00 362,00 362,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.