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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4210 Data de lançamento: 30/10/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAREDE DE EUCALIPTO, TABUA DE EUCALIPTO, ENROLADOR DE FIO, TAMPA VASO SANITARIO, LAMPADA, MASSA PARA MADEIRA, SOLVENTE, CORALIT, REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN , CFE ORDEM DE COMPRA N 1657 1.349,80 1.349,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2015 PAREDE DE EUCALIPTO, TABUA DE EUCALIPTO, ENROLADOR DE FIO, TAMPA VASO SANITARIO, LAMPADA, MASSA PARA MADEIRA, SOLVENTE, CORALIT, REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN , CFE ORDEM PAREDE DE EUCALIPTO, TABUA DE EUCALIPTO, ENROLADOR DE FIO, TAMPA VASO SANITARIO, LAMPADA, MASSA PARA MADEIRA, SOLVENTE, CORALIT, REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN , CFE ORDEM DE COMPRA N 1657 1.349,80
10/11/2015 material manutenção ginásio 1.349,80
07/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2015 LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 3842 1.349,80
TOTAL 1.349,80 1.349,80 1.349,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.