Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
Número do empenho: | 4211 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CX DESCARGA, CONJ PINTOR, RODAPÉS PINUS, GLASURIT, CUMMEIRA CANO ESGOTO 100, REF ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1658 | 579,82 | 579,82 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/10/2015 | CX DESCARGA, CONJ PINTOR, RODAPÉS PINUS, GLASURIT, CUMMEIRA CANO ESGOTO 100, REF ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA CX DESCARGA, CONJ PINTOR, RODAPÉS PINUS, GLASURIT, CUMMEIRA CANO ESGOTO 100, REF ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1658 | 579,82 | ||
10/11/2015 | material manutençã escolas municipais | 579,82 | ||
11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 579,82 | ||
TOTAL | 579,82 | 579,82 | 579,82 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |