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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALINE FRANCIELE MORIGI 00735933030

Dados do Empenho
Número do empenho: 4240 Data de lançamento: 03/11/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015 1.240,00 1.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2015 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINAS REALIZADAS NO MÊS DE REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINAS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015 1.240,00
10/11/2015 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2015 1.240,00
10/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.