Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4243 |
Data de lançamento: |
03/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - Vigilancia ostensiva |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
14 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE OUTUBRO, PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO |
2.561,72 |
2.561,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE OUTUBRO, PREDIO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE OUTUBRO, PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO |
2.561,72 |
|
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11/11/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA MES DE OUTUBRO, PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO |
|
2.561,72 |
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11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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523,57 |
11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
71,40 |
11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
95,20 |
11/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.871,55 |
TOTAL |
2.561,72 |
2.561,72 |
2.561,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.