Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4247 |
Data de lançamento: |
03/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 10.00X20 16 LONAS BORRACHUDO, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1672 |
1.100,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2015 |
PNEU 10.00X20 16 LONAS BORRACHUDO, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM PNEU 10.00X20 16 LONAS BORRACHUDO, REF ONIBUS GRANDE, CFE ORDEM DE COMPRA N 1672 |
4.400,00 |
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10/11/2015 |
pneus onibus |
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4.400,00 |
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12/01/2016 |
Pagamento de Empenho 4247/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.400,00 |
TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.