Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
Número do empenho: | 4268 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | FNAS PSB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CANJICA, MILHO VERDE, MAMÃO, PRESUNTO, PRATO DESCARTAVEL, FERMENTO, AMENDOIM, BOLACHA SORTIDA, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1678 | 237,39 | 237,39 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/11/2015 | CANJICA, MILHO VERDE, MAMÃO, PRESUNTO, PRATO DESCARTAVEL, FERMENTO, AMENDOIM, BOLACHA SORTIDA, REF OFICINAS, CFE ORDEM CANJICA, MILHO VERDE, MAMÃO, PRESUNTO, PRATO DESCARTAVEL, FERMENTO, AMENDOIM, BOLACHA SORTIDA, REF OFICINAS, CFE ORDEM DE COMPRA N 1678 | 237,39 | ||
10/11/2015 | materiais oficinas | 237,39 | ||
18/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 237,39 | ||
TOTAL | 237,39 | 237,39 | 237,39 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |