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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4277 Data de lançamento: 04/11/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.22 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8357, CFE ORDEM DE COMPRA N 1691 3,04 304,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2015 OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8357, CFE ORDEM DE COMPRA N OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IUO 8357, CFE ORDEM DE COMPRA N 1691 304,67
29/12/2015 Liquidação de empenho nesta data 304,67
29/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 304,67
TOTAL 304,67 304,67 304,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.