Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: M.R. BERTON-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4330 |
Data de lançamento: |
09/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS Indice Gestão Desc Sist Unica Assist |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
IGD SUAS 2012 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORMA SIL, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1708 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2015 |
FORMA SIL, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1708 |
45,00 |
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18/11/2015 |
material oficinas culinaria |
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45,00 |
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18/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.