Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO |
Número do empenho: | 4369 | Data de lançamento: | 10/11/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | FNAS PSB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | BOLACHA MARIA, CHANTILI, DOCE DE LEITE, QUEIJO, FARINHA DE MILHO CREME VEGETAL, BANANA PRATA, TOMATE, CENOURA, REF SECRETARIA, CF ORDEM DE COMPRA N 1734 | 824,38 | 824,38 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/11/2015 | BOLACHA MARIA, CHANTILI, DOCE DE LEITE, QUEIJO, FARINHA DE MILHO CREME VEGETAL, BANANA PRATA, TOMATE, CENOURA, REF SECRETARIA, CF BOLACHA MARIA, CHANTILI, DOCE DE LEITE, QUEIJO, FARINHA DE MILHO CREME VEGETAL, BANANA PRATA, TOMATE, CENOURA, REF SECRETARIA, CF ORDEM DE COMPRA N 1734 | 824,38 | ||
20/11/2015 | generos alimentício oficinas | 824,38 | ||
08/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 824,38 | ||
TOTAL | 824,38 | 824,38 | 824,38 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |