Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4374 |
Data de lançamento: |
10/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
pasta suspensa, BLOCOS DE ANOTAÇÃO E PAPEL A4, REF SECRETARIA CFE ORDEM DE COMPRA N 1742 |
1.058,00 |
1.058,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2015 |
pasta suspensa, BLOCOS DE ANOTAÇÃO E PAPEL A4, REF SECRETARIA pasta suspensa, BLOCOS DE ANOTAÇÃO E PAPEL A4, REF SECRETARIA CFE ORDEM DE COMPRA N 1742 |
1.058,00 |
|
|
18/11/2015 |
material expediente |
|
1.058,00 |
|
14/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.058,00 |
TOTAL |
1.058,00 |
1.058,00 |
1.058,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.