Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI - ME |
Número do empenho: | 4391 | Data de lançamento: | 12/11/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | FNAS PSB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | REF CLIPES, PASTAS, PACOTE POST, CANETAS, PEN DRIVE, REGUAS ENVELOPES E PORA CANETA, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE OMPRA 1745 | 178,70 | 178,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/11/2015 | REF CLIPES, PASTAS, PACOTE POST, CANETAS, PEN DRIVE, REGUAS REF CLIPES, PASTAS, PACOTE POST, CANETAS, PEN DRIVE, REGUAS ENVELOPES E PORA CANETA, REF SECRETARIA, CFE ORDEM DE OMPRA 1745 | 178,70 | ||
20/11/2015 | material expediente | 178,70 | ||
08/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 178,70 | ||
TOTAL | 178,70 | 178,70 | 178,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |