Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4489 |
Data de lançamento: |
20/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PARAFUSO SEXT |
7,50 |
30,00 |
8.00 |
PARAFUSO SEXT PORCA |
3,00 |
24,00 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT PORCA ARRUELAS |
1,00 |
4,00 |
0.60 |
PARAFUSO SEXT PORCA ARRUELAS ELETRODOS |
26,00 |
15,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2015 |
PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT PORCA PARAFUSO SEXT PORCA ARRUELAS PARAFUSO SEXT PORCA ARRUELAS ELETRODOS |
73,60 |
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01/12/2015 |
peças diversas |
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73,60 |
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13/01/2016 |
Pagamento de Empenho 4489/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73,60 |
TOTAL |
73,60 |
73,60 |
73,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.