Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4495 |
Data de lançamento: |
20/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
69.00 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER |
3,46 |
238,74 |
7.48 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER GASOLINA COMUM REF MOTO |
3,63 |
27,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2015 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIER GASOLINA COMUM REF MOTO |
265,87 |
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21/03/2016 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURIERGASOLINA COMUM REF MOTO |
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265,87 |
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21/03/2016 |
Pagamento de Empenho 4495/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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265,87 |
TOTAL |
265,87 |
265,87 |
265,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.