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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4505 Data de lançamento: 20/11/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO 3,04 82,08
32.00 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO AMBULANCIA CFE ORDEM DE COMPRA N 1813 3,04 97,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2015 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO AMBULANCIA CFE ORDEM DE COMPRA N 1813 179,36
30/12/2015 REF COMBUSTIVEIS 179,36
14/03/2016 Pagamento de Empenho 4505/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 179,36
TOTAL 179,36 179,36 179,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.