Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4505 |
Data de lançamento: |
20/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
27.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO |
3,04 |
82,08 |
32.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO AMBULANCIA CFE ORDEM DE COMPRA N 1813 |
3,04 |
97,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2015 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO AMBULANCIA CFE ORDEM DE COMPRA N 1813 |
179,36 |
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30/12/2015 |
REF COMBUSTIVEIS |
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179,36 |
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14/03/2016 |
Pagamento de Empenho 4505/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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179,36 |
TOTAL |
179,36 |
179,36 |
179,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.