Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4623 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
FNAS PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VENCIMENTO PSICOLOGA REF NOVEMBRO/2015 |
3.027,64 |
3.027,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2015 |
VENCIMENTO PSICOLOGA REF NOVEMBRO/2015 |
3.027,64 |
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25/11/2015 |
vencimentos |
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3.027,64 |
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30/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.027,64 |
TOTAL |
3.027,64 |
3.027,64 |
3.027,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.