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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4636 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
173.00 OLEO DIESEL REF CAMINHÃO IVN 9145 3,04 525,92
1.00 OLEO DIESEL REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA 32 20 LTS 52,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 OLEO DIESEL REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA 32 20 LTS 577,92
21/03/2016 OLEO DIESEL REF CAMINHÃO IVN 9145ADITIVO ARLA 32 20 LTS 577,92
21/03/2016 Pagamento de Empenho 4636/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 577,92
TOTAL 577,92 577,92 577,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.