Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4702 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Salario Educação - Federal - Manut.Ativ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.60 |
OLEO DIESEL B S10 RE MICRO 01 IUO 8356, CFE ORDEM DE COMPRA 1850 |
3,04 |
293,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2015 |
OLEO DIESEL B S10 RE MICRO 01 IUO 8356, CFE ORDEM DE COMPRA 1850 |
293,66 |
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21/03/2016 |
OLEO DIESEL B S10 RE MICRO 01 IUO 8356, CFE ORDEM DE COMPRA 1850 |
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293,66 |
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21/03/2016 |
Pagamento de Empenho 4702/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,66 |
TOTAL |
293,66 |
293,66 |
293,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.