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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4723 Data de lançamento: 03/12/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
43.00 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO 3,06 131,58
39.00 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO CFE ORDEM DE COMPRA N 159 3,53 137,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2015 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO DUCATO GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO CFE ORDEM DE COMPRA N 159 269,25
08/12/2015 combustíveis 269,25
14/03/2016 Pagamento de Empenho 4723/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 269,25
TOTAL 269,25 269,25 269,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.