Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
Número do empenho: | 4780 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | LONA ESTUFA, PREGO, APA, ENXADA, SEMENTES, DACÃO. GIMO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1872, REF SECRETARIA | 503,00 | 503,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/12/2015 | LONA ESTUFA, PREGO, APA, ENXADA, SEMENTES, DACÃO. GIMO, CFE LONA ESTUFA, PREGO, APA, ENXADA, SEMENTES, DACÃO. GIMO, CFE ORDEM DE COMPRA N 1872, REF SECRETARIA | 503,00 | ||
30/12/2015 | LONA DE SETUFA, PREGO, APA, ENXADA, SEMENTES, GIMO | 503,00 | ||
30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 503,00 | ||
TOTAL | 503,00 | 503,00 | 503,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |