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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4782 Data de lançamento: 08/12/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: FNAS PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LARANJA, MANGA, ABACAXI, MELANCIA, MAMÃO, MELÃO UVA, CF EORDEM DE COMPRA N 1874 296,47 296,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2015 LARANJA, MANGA, ABACAXI, MELANCIA, MAMÃO, MELÃO UVA, CF EORDEM LARANJA, MANGA, ABACAXI, MELANCIA, MAMÃO, MELÃO UVA, CF EORDEM DE COMPRA N 1874 296,47
17/12/2015 frutas oficinas 296,47
29/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 296,47
TOTAL 296,47 296,47 296,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.