Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TRANSPORTES SCHRER LTDA - JD TURISMO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4786 |
Data de lançamento: |
08/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1947.50 |
REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVEMBRO, EQUIVALENTE A 1947,50 KM |
3,09 |
6.017,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2015 |
REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVEMBRO, EQUIVALENTE REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVEMBRO, EQUIVALENTE A 1947,50 KM |
6.017,77 |
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11/12/2015 |
REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE NOVEMBRO, EUIVALENTE A 1947,50KM |
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6.017,77 |
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11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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318,94 |
11/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.698,83 |
TOTAL |
6.017,77 |
6.017,77 |
6.017,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.