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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4791 Data de lançamento: 08/12/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REQUEIJÃO, MILHO VERDE, QUEIJO, PEPINO, ARUM, MORTADELA, MAIONESE, NATA, CHÁ, AÇUCAR, OLEO, OVOS, PIPOCA, FARINHA, LEITE SUCO, IOGURTE, BOLACHA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1878, REF OFICINAS 384,22 384,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2015 REQUEIJÃO, MILHO VERDE, QUEIJO, PEPINO, ARUM, MORTADELA, MAIONESE, NATA, CHÁ, AÇUCAR, OLEO, OVOS, PIPOCA, FARINHA, LEITE REQUEIJÃO, MILHO VERDE, QUEIJO, PEPINO, ARUM, MORTADELA, MAIONESE, NATA, CHÁ, AÇUCAR, OLEO, OVOS, PIPOCA, FARINHA, LEITE SUCO, IOGURTE, BOLACHA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1878, REF OFICINAS 384,22
17/12/2015 generos alimenticios 384,22
29/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 384,22
30/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 384,22
30/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data -384,22
TOTAL 384,22 384,22 384,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.