Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 09/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | SCVF-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | FNAS PSB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ACHOCOLATADO EM PO, SAL, CAFÉ, ALHO, BISCOITO, REFRI, POLVILHO BEBIDA LACTEA GRANOLA E AGUA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1914 | 644,28 | 644,28 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/12/2015 | ACHOCOLATADO EM PO, SAL, CAFÉ, ALHO, BISCOITO, REFRI, POLVILHO ACHOCOLATADO EM PO, SAL, CAFÉ, ALHO, BISCOITO, REFRI, POLVILHO BEBIDA LACTEA GRANOLA E AGUA, CFE ORDEM DE COMPRA N 1914 | 644,28 | ||
17/12/2015 | generos alimentício oficinas | 644,28 | ||
30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 644,28 | ||
TOTAL | 644,28 | 644,28 | 644,28 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |