Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4970 |
Data de lançamento: |
17/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
Conversão |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1100 |
94,24 |
94,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2015 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1100 |
94,24 |
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23/12/2015 |
ligações telefonicas |
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94,24 |
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04/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2015
EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES - 348 |
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94,24 |
TOTAL |
94,24 |
94,24 |
94,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.