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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4971 Data de lançamento: 17/12/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1050 402,04 402,04
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1050 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1128 49,64 49,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2015 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1050 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1050 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1128 451,68
23/12/2015 ligações telefonicas 451,68
05/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2015 EMBRATEL EMP. BRASIL. TELECOMUNICACOES - 348 451,68
TOTAL 451,68 451,68 451,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.