Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
Número do empenho: | 4979 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | FILTRO DO AR, REBITS, MANGUEIRA, ARRELA VEDAÇÃO, EMENDAR AR, COLA REF MICRO ILU 5869 CFE ORDEM DE COMRPA N 1969 | 223,35 | 223,35 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
18/12/2015 | FILTRO DO AR, REBITS, MANGUEIRA, ARRELA VEDAÇÃO, EMENDAR AR, FILTRO DO AR, REBITS, MANGUEIRA, ARRELA VEDAÇÃO, EMENDAR AR, COLA REF MICRO ILU 5869 CFE ORDEM DE COMRPA N 1969 | 223,35 | ||
23/12/2015 | peças microonibus | 223,35 | ||
30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 223,35 | ||
TOTAL | 223,35 | 223,35 | 223,35 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |