Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
Número do empenho: | 4981 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | BISNAGA DE SILICONE, PORCA, ARANHA TRAVA, AÇO, ANEL DE PRESSÃO, REBITE FREIO, FILTRO COMBUSTIVEL, REF MICRO ILU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1973 | 328,60 | 328,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/12/2015 | BISNAGA DE SILICONE, PORCA, ARANHA TRAVA, AÇO, ANEL DE PRESSÃO, REBITE FREIO, FILTRO COMBUSTIVEL, REF MICRO ILU 5869, CFE ORDEM BISNAGA DE SILICONE, PORCA, ARANHA TRAVA, AÇO, ANEL DE PRESSÃO, REBITE FREIO, FILTRO COMBUSTIVEL, REF MICRO ILU 5869, CFE ORDEM DE COMPRA N 1973 | 328,60 | ||
23/12/2015 | peças microonibus | 328,60 | ||
30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 328,60 | ||
TOTAL | 328,60 | 328,60 | 328,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |