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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4990 Data de lançamento: 18/12/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TAMPA RESERVATORIO, ADITIVO, COLA, OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE MANGUEIRA PROTEÇÃO TUBO, CINTAS PALSTICAS, CABO DE AÇO, PARAFUSO REF KOMBI INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 1982 373,70 373,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2015 TAMPA RESERVATORIO, ADITIVO, COLA, OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE MANGUEIRA PROTEÇÃO TUBO, CINTAS PALSTICAS, CABO DE AÇO, TAMPA RESERVATORIO, ADITIVO, COLA, OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE MANGUEIRA PROTEÇÃO TUBO, CINTAS PALSTICAS, CABO DE AÇO, PARAFUSO REF KOMBI INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 1982 373,70
23/12/2015 peças kombi 373,70
30/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 373,70
TOTAL 373,70 373,70 373,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.