Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
Número do empenho: | 4990 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Fundamental - Estado | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | Conversão | ||||
Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | TAMPA RESERVATORIO, ADITIVO, COLA, OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE MANGUEIRA PROTEÇÃO TUBO, CINTAS PALSTICAS, CABO DE AÇO, PARAFUSO REF KOMBI INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 1982 | 373,70 | 373,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/12/2015 | TAMPA RESERVATORIO, ADITIVO, COLA, OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE MANGUEIRA PROTEÇÃO TUBO, CINTAS PALSTICAS, CABO DE AÇO, TAMPA RESERVATORIO, ADITIVO, COLA, OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE MANGUEIRA PROTEÇÃO TUBO, CINTAS PALSTICAS, CABO DE AÇO, PARAFUSO REF KOMBI INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 1982 | 373,70 | ||
23/12/2015 | peças kombi | 373,70 | ||
30/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 373,70 | ||
TOTAL | 373,70 | 373,70 | 373,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |