| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 5006 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO DE EMBREAGEM REF VEICULO UNO CFE ORDEM DE COMPRA N 1998 | 86,95 | 86,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | CABO DE EMBREAGEM REF VEICULO UNO CFE ORDEM DE COMPRA N 1998 | 86,95 | ||
| 23/12/2015 | peças uno | 86,95 | ||
| 13/01/2016 | Pagamento de Empenho 5006/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,95 | ||
| TOTAL | 86,95 | 86,95 | 86,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||