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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5070 Data de lançamento: 23/12/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
62.39 OLEO DIESEL REF VEICULO DUCATO 3,04 189,67
44.01 OLEO DIESEL REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL REF VEICULO DUCATO 3,04 133,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2015 OLEO DIESEL REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL REF VEICULO DUCATO OLEO DIESEL REF VEICULO DUCATO 323,46
30/12/2015 REF COMBUSTIVEIS 323,46
14/03/2016 Pagamento de Empenho 5070/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 323,46
TOTAL 323,46 323,46 323,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.