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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5175 Data de lançamento: 23/12/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.39 GASOLINA COMUM REF VEICULO INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 2035 3,53 131,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2015 GASOLINA COMUM REF VEICULO INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 2035 131,99
21/03/2016 GASOLINA COMUM REF VEICULO INS 3791 CFE ORDEM DE COMPRA N 2035 131,99
21/03/2016 Pagamento de Empenho 5175/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 131,99
TOTAL 131,99 131,99 131,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.