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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 722 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MES 02/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI 23,79 23,79
1.00 REF MES 02/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 02/2015, 31341/63, POSTO SAUDE POSSE GODOY 22,03 22,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 REF MES 02/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 02/2015, 31341/04, POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO JACUI REF MES 02/2015, 31341/63, POSTO SAUDE POSSE GODOY 45,82
27/02/2015 REF ENERGIA ELETRICA MES 02/2015 45,82
10/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 45,82
TOTAL 45,82 45,82 45,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.